IIA-CIA-Part1 문제 41

조직은 감사인이 다음과 같은 경우 내부 감사 활동의 전사적 위험 평가에서 가장 큰 가치를 얻습니다.

IIA-CIA-Part1 문제 42

은행은 위험 분석 매트릭스를 사용하여 감사 대상의 상대적 위험을 수량화합니다. 분석에는 1에서 10까지의 척도를 사용하여 위험 요인에 대한 감사 가능한 엔터티의 등급을 지정하는 작업이 포함되며 10은 가장 큰 위험을 나타냅니다. 위험 요소의 일부 목록과 은행의 3개 부서에 부여된 등급은 다음과 같습니다.
부서
위험 요소
A
B
C
제어 구조
9
5
7
부서 자산의 성격
2
7
9
자산의 달러 가치
6
6
8
거래의 복잡성

4
8
부서의 위험에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

IIA-CIA-Part1 문제 43

고객 서비스 핫라인의 정기 감사 중에 내부 감사인은 고객의 계정에 적용되지 않는 지불과 관련된 비정상적으로 많은 고객 불만 사항을 발견했습니다. 다음 중 불만이 많은 이유는 무엇입니까?

IIA-CIA-Part1 문제 44

IIA 지침에 따르면 다음 중 내부 감사인이 능숙해야 하는 영역은 무엇입니까?

IIA-CIA-Part1 문제 45

감사 계획 단계에서 내부 감사인은 프로세스에 대한 통제가 관련 위험을 관리할 수 있도록 적절하게 설계되었다고 사전에 결론을 내렸습니다. 어떤 조건에서 이 예비 평가가 이후에 신뢰할 수 없는 것으로 판명될 수 있습니까?

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